2008.10.14
公司開展內部控制檢查工作
????9月份,公司稽核部完成基建維修項目審計6項,送審造價138萬元,審減金額47萬元。公司稽核部重點對子公司存貨、往來賬款、內部控制制度執(zhí)行情況進行檢查,目的在于識別存貨、往來賬款是否存在重大風險,測試內部控制方面是否存在漏洞,改善和提升公司管理水平。檢查的范圍主要涉及銷售(服務)和收款、購貨和付款,存貨和倉儲等業(yè)務控制活動。9月份已對瑞特、一汽、安大、三維公司本部及汽服一分廠、三分廠實施了檢查。
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